Giới thiệu khóa học

Khóa học Kế toán Thuế chuyên sâu – Biến bạn thành chuyên gia xử lý thuế doanh nghiệp chỉ sau một khóa học thực chiến

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, thuế không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ mà còn là ranh giới giữa sự phát triển bền vững và những rủi ro tiềm ẩn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều kế toán viên dù đã đi làm 1–3 năm vẫn gặp khó khăn khi xử lý các nghiệp vụ thuế chuyên sâu, lập báo cáo, quyết toán hay làm việc với cơ quan thuế. Chính từ thực tế đó, Khóa học Kế toán thuế chuyên sâu ra đời – được thiết kế đặc biệt dành cho những ai muốn làm chủ kỹ năng thuế chuyên nghiệp và an toàn.

Khóa học này không phải là lý thuyết suông. Chúng tôi tập trung hoàn toàn vào thực hành thực tế, với các tình huống, bộ chứng từ và quy trình nghiệp vụ giống hệt như khi làm việc tại doanh nghiệp. Bạn sẽ được “cầm tay chỉ việc” từng bước: từ kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, lập báo cáo tài chính gắn liền với tờ khai thuế, đến xử lý tình huống thanh tra thuế, kiểm tra thuế một cách tự tin.

Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức bài bản, khóa học còn giúp bạn hiểu sâu bản chất các sắc thuế, biết cách hạn chế tối đa rủi ro thuế cho doanh nghiệp, và có khả năng tư vấn nội bộ hoặc phát triển dịch vụ kế toán thuế cho riêng mình.

Bằng phương pháp giảng dạy thực tiễn, tài liệu thực hành đầy đủ, giảng viên giàu kinh nghiệm thực chiến cùng cam kết hỗ trợ liên tục bởi đội ngũ chuyên gia của trung tâm sau khóa học, chúng tôi tin rằng bạn sẽ rút ngắn ít nhất 3–5 năm kinh nghiệm thực tế chỉ trong vòng 1 khóa học.

Đừng để những sai lầm về thuế cản trở sự nghiệp của bạn. Hãy sẵn sàng trở thành kế toán thuế chuyên sâu – người mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn có trong đội ngũ!

Bạn sẽ nhận được gì sau khi hoàn thành khóa học này?

Học viên biết đọc văn bản pháp luật, nắm được các văn bản pháp luật hiện hành để áp dụng trong công việc nhằm hạn chế rủi ro và tối ưu thuế cho công ty.

Nắm vững kỹ năng xử lý các tình huống kế toán thuế trong thực tế, cách kê khai, điều chỉnh, bổ sung, khắc phục sai sót trong báo cáo thuế.

Biết làm bảng lương tối ưu chi phí, bảo hiểm và thuế TNCN cho công ty.

Nắm vững các khoản chi phí phát sinh trong doanh nghiệp, các khoản chi phí được trừ và không được trừ theo luật thuế TNDN

Được chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống thuế thường gặp như cân đối lãi lỗ, tối ưu chi phí thuế phải nộp cho doanh nghiệp, phòng tránh rủi ro trong công tác kế toán thuế của doanh nghiệp.

Biết soát xét Báo cáo tài chính, đọc và phân tích báo cáo tài chính.

Có cơ hội được giới thiệu việc làm sau khóa học và được hỗ trợ giải đáp vướng mắc trọn đời

Tự tin đi xin việc kế toán tại các doanh nghiệp với mức lương mong muốn.

Tự tin làm kế toán dịch vụ, báo cáo thuế cho các công ty.

Nội dung bài giảng chi tiết của khóa học

Phần 1: Thuế chuyên sâu về hóa đơn

Nội dung 1: Văn bản pháp luật quy định về hóa đơn điện tử

Nội dung 2: Các loại hóa đơn tài chính

Nội dung 3: Thế nào là hóa đơn hợp lý, hợp lệ, hợp pháp

Nội dung 4: Các trường hợp bắt buộc phải xuất hóa đơn

Nội dung 5: Chuẩn bị hồ sơ mua hàng phòng ngừa rủi ro công ty bỏ trốn, bị đóng MST

Nội dung 6: Thời điểm xuất hóa đơn

Nội dung 7: Cách xuất hóa đơn với từng trường hợp cụ thể

  • Xuất hóa đơn trả lại hàng
  • Xuất hóa đơn tiền chiết khấu thương mại
  • Xuất hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ
  • Xuất hóa đơn đối với hàng mẫu
  • Xuất hóa đơn hàng biếu tặng, khuyến mãi
  • Xuất hóa đơn hàng cho vay, cho mượn
  • Xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Nội dung 8: Các trường hợp được xuất hóa đơn theo bảng kê

Nội dung 9: Cách xử lý hóa đơn sai sót

  • Xuất hóa đơn điều chỉnh
  • Xuất hóa đơn thay thế

Nội dung 9: Các quy định xử phạt về hóa đơn

Phần 2: Thuế chuyên sâu về Thuế GTGT

Nội dung 1: Định nghĩa thuế GTGT và các mẫu tờ khai thuế GTGT, các văn bản pháp luật hiện hành quy định

Nội dung 2: Quy định về kê khai thuế GTGT

Nội dung 3: Cách tính thuế GTGT phải nộp

Nội dung 4: Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT

Nội dung 5: Phân bổ thuế GTGT cho hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế trong kỳ

Nội dung 6: Thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Nội dung 7: Thuế GTGT đối với doanh thu vãng lai ngoại tỉnh

Nội dung 8: Hoàn thuế GTGT

Nội dung 9: Khai thuế GTGT cho cơ sở phụ thuộc cùng tỉnh, khác tỉnh

Phần 3: Thuế chuyên sâu về thuế TNCN

Nội dung 1: Định nghĩa thuế TNCN và các văn bản pháp luật hiện hành quy định

Nội dung 2: Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN

Nội dung 3: Các khoản thu nhập không chịu thuế TNCN và không phải đóng BHXH

Nội dung 4: Các khoản phụ cấp bắt buộc tính đóng BHXH bắt buộc

Nội dung 5: Phân biệt cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

Nội dung 6: Công thức tính thuế TNCN theo lương Gross và lương Net

Nội dung 7: Đối tượng được làm cam kết tạm không khấu trừ thuế TNCN

Nội dung 8: Cách làm tờ khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Nôi dung 9: Hướng dẫn cá nhân tự làm hồ sơ quyết toán thuế/ hoàn thuế

Nội dung 10: Thủ tục đăng ký Mã số thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Nội dung 11: Thủ tục đăng ký giảm trừ người phụ thuộc

Nội dung 12: Thực hành làm bảng lương tối ưu chi phí, thuế TNCN và BHXH

Phần 4: Thuế chuyên sâu về thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung 1: Các văn bản pháp luật hiện hành quy định về thuế TNDN

Nội dung 2: Các chi phí hợp lý và không hợp lý khi tính thuế TNDN, các chi phí được phép lập bảng kê 01/TNDN

Nội dung 3: Thuê tài sản của công ty và cá nhân

Nội dung 4: Thu nhập được miễn thuế TNDN

Nội dung 5: Quy định về chuyển lỗ

Nội dung 6: Chi phí lãi vay của tổ chức và cá nhân

Nội dung 7: Các khoản trích lập dự phòng

Nội dung 8: Công tác phí và các chứng từ đi kèm

Nội dung 9: Giao lịch liên kết và những điểm cần lưu ý

Nội dung 10: Chi phí quảng cáo và thuế nhà thầu

Nội dung 11: Chi phí lương và các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động

Nội dung 12: Các trường hợp được ưu đãi thuế TNDN

Nội dung 13: Chi phí thuế TNDN hiện hành và hoãn lại

Nội dung 14: Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Nội dung 15: Hồ sơ quyết toán thuế TNDN và các phụ lục kèm theo

Nội dung 16: Tối ưu chi phí thuế TNDN phải nộp cho doanh nghiệp, thảo luận các tình huống phát sinh thực tế.

Phần 5: Lệ phí môn bài

Nội dung 1: Các văn bản pháp luật hiện hành quy định

Nội dung 2: Định nghĩa và các bậc nộp lệ phí môn bài

Nội dung 3: Quy định và hướng dẫn cách kê khai lệ phí môn bài

Nội dung 4: Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Nội dung 5: Mức phạt chậm nộp tờ khai, chậm nộp tiền lệ phí môn bài

Phần 6: Chuyển nhượng vốn

Nội dung 1: Chuyển nhượng vốn trong các loại hình doanh nghiệp

Nội dung 2: Các hồ sơ cần làm khi có hoạt động chuyển nhượng vốn

Nội dung 3: Cách lên tờ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

Nội dung 4: Cách nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

Cảm nhận của học viên

Học phí

  • Học phí: 9.000.000
  • Số buổi: 20 buổi
  • Thời gian học: Linh động theo nhu cầu học viên – ĐĂNG KÝ học ngay không cần đợi lớp.
  • Hình thức: Online hoặc Offline – Theo nhóm (5 – 7 hv/lớp) – Kèm riêng 1-1

Quà tặng đi kèm khóa học:

  • Miễn phí khóa kế toán thực hành cơ bản trị giá 3.000.000
  • Miễn phí toàn bộ tài liệu học tập, được tặng các bộ chứng từ kế toán thực tế
  • Được tặng bộ tài liệu kế toán – hành chính nhân sự trị giá 1 triệu, giúp bạn tự tin làm việc như kế toán 2 năm kinh nghiệm
  • Sau khóa học được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc

Lịch khai giảng

Khóa học Cơ sở Lịch khai giảng Thời gian
Thuế chuyên sâu Tầng 4, Số nhà 30 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Khai giảng liên tục (Liên hệ để được tư vấn lớp) Linh động theo nhu cầu học viên

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Hotline: 0973.563.506


    MesengerZaloCallEmail